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關(guān)注企業(yè)財務(wù)安全:內(nèi)部財務(wù)審計流程如何

  在企業(yè)經(jīng)營發(fā)展過程中,內(nèi)部財務(wù)審計屬于內(nèi)部審計范疇內(nèi)非常重要的一部分。其是公司對內(nèi)部控制的檢查和判斷,目的是幫助企業(yè)實現(xiàn)更好的經(jīng)營和發(fā)展,并積極維護企業(yè)財務(wù)安全。那么,開展公司內(nèi)部財務(wù)審計,其審計流程究竟是怎樣的呢?本文將會對這個問題做出具體解釋。

關(guān)注企業(yè)財務(wù)安全:內(nèi)部財務(wù)審計流程如何

  一般來講,企業(yè)內(nèi)部財務(wù)審計是指由企業(yè)內(nèi)部的審計人員按照相關(guān)的法律法規(guī)、企業(yè)管理制度等規(guī)定,對企業(yè)的財務(wù)管理和會計核算的合法性、合規(guī)性,相關(guān)內(nèi)控制度的健全性、有效性以及財務(wù)信息的真實性、正確性進行審查和評價,并進行獨立監(jiān)督的一項經(jīng)濟活動,財務(wù)審計是內(nèi)部審計的重要內(nèi)容和組成部分。

  通常,財務(wù)審計對象一般是企業(yè)附屬的子公司、各個企業(yè)部門、重要的經(jīng)營項目等等。審計的具體內(nèi)容一般是由企業(yè)審計部門提出再由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人或者董事會下達或者批準最終的審計任務(wù)。

  在大多數(shù)情況下,財務(wù)審計流程一般按照以下步驟來進行,具體為:

  一、前期準備。該部分工作內(nèi)容主要為:(1)初步確定審計目標、范圍,為后面的審計工作開展提供大致方向和思路。(2)研究被審計對象的背景資料。比如,研究對象是企業(yè)下屬公司,應(yīng)重點研究子公司的組織結(jié)構(gòu)、當(dāng)前的經(jīng)營情況、重要管理人員的資料、財務(wù)報告等。(3)審計小組成員討論確定審計時間(包括開始、外勤工作、結(jié)束、審計報告出具時間)并制作審計方案。審計方案是為了說明審計對象、范圍和審計程序。(4)向被審計方發(fā)出審計通知書,旨在要求對方提供審計需要的資料文件、財務(wù)報表等,并強調(diào)被審計對象需要配合審計。

  二、審計開展。在財務(wù)審計開展階段,審計人員為確保審計資料是真實有效的,通常會采用行之有效的審計手段對其進行驗證。比如召開座談會,逐個邀請被審計項目的有關(guān)負責(zé)人,觀察他們對被審計項目的重要信息簡述是否一致等等。同時,審計人員還需在取得的一系列材料和證據(jù)的基礎(chǔ)上,通過仔細審查和分析,對其中存在的問題進行匯總和記錄,進而為審計報告的形成打好前期基礎(chǔ)。

  三、審計終結(jié)。在該審計步驟,審計人員需要總結(jié)此次財務(wù)審計發(fā)現(xiàn)的問題以及對該問題提出的建議。一般情況下,審計問題及意見的提出,有時需要提供書面證據(jù)并加以佐證,或者由數(shù)據(jù)推及事實。因此,對于財務(wù)審計流程中發(fā)現(xiàn)的問題,審計人員可提出可行性建議,并在此基礎(chǔ)上出具正式財務(wù)審計報告。

  以上為內(nèi)部財務(wù)審計流程的簡要說明。企業(yè)內(nèi)部在開展財務(wù)審計工作前,有必要對上述審計流程進行簡單了解,進而以確保積極配合審計人員推進審計工作開展!

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